<< Click to Display Table of Contents >> Navigation: Funktionen > Patient > Behandlungen > Behandlungsdetail |
Im Behandlungsdetail werden die notwendigen Daten für die Behandlung verwaltet:
Patient / Behandler |
|
Behandler |
Behandler der aktuellen Behandlung
|
Formulartyp |
Legt fest, mit welchem Formular die Behandlung gedruckt werden soll. Sofern ein Formular für eine Dentotar-Abrechnung gilt, werden im System automatisch die Elemente unter "Abrechnung" gesetzt |
Behandlung |
|
Beginn- und Ende |
Beginn- und Ende-Datum der Behandlung
|
RG-Stellung nicht vor |
Die Rechnung wird bei der Fakturierung erst nach Ablauf von diesem Datum ausgelöst |
Raten |
|
Anzahl Raten |
Legt die Anzahl Raten für die Rechnungsstellung fest
|
Erste Rate mit ungeradem Betrag |
Die Beträge der einzelnen Raten werden aufgrund der Anzahl berechnet. Diese Element legt fest, ob der Restbetrag der ersten oder der letzten Rate zugerechnet wird
|
Ratenzuschlag |
Zuschlag für die Abrechnung in Raten
|
Zusammenfassung |
Zeigt die Zusammenfassung des Rechnungsbetrages |
Abrechnung |
Im Abrechnungsbereich wird die zu vewendenden Taxpunkte / Taxpunktwerte usw. für die Behandlung definiert. Durch die Verwendung der diversen Elemente ist eine individuelle Rechnungsstellung möglich. z.T. werden Bereich gesperrt, da diese nicht veränderbar sind (z.B. SUVA-Patient kann der Frankenbetrag/Taxpunktwert nicht angepasst werden) |
Rechnungstyp |
Legt den Rechnungstyp fest und definiert damit darunterliegenden Bereiche Abrechnungstyp/Ansatz/Frankenwert usw.
|
Abrechnungstyp |
Legt den Abrechnungstyp und entsprechend Ansatz, Frankenwert usw. fest |
Ansatz |
Legt den Taxpunktwert fest |
Frankenwert |
Frankenwert eines Taxpunktes |
Taxpunkte |
Legt die Verwendung der Taxpunkte Fest (min/max/SUVA/Privat) |
Rabatt in % |
%-Satz für einen gewährte Rabatt |
Rabatt auf Gesamtbetrag |
Ja=Rabatt wird auf den Gesamtbetrag gewährt, Nein: Rabatt wird nur auf die DH/ZAZ-Leistungen gewährt |
TP/Fr. andrucken |
Legt fest, ob bei der Rechnungsstellung TP/Fr-Wert angedruckt werden |
Leistung mit Datum |
Legt fest, ob bei der Abrechnung jeweils das Leistungsdatum mit angedruckt wird |
Garant |
In diesem Bereich werden Garanten und entsprechende Informationen hinterlegt. Für die Auswahl eines Garanten wird zuerst der Typ gewählt (Versicherung, Fürsorgeamt usw. bzw. Privat-Person) und in der Auswahlliste "Garant" anschliessend der entsprechende Datensatz ausgewählt. Sowie werden benötigte Zusatzinformationen für Versicherungen usw. hinterlegt. |
GLN / Diagnose |
In diesem Bereich werden GLN-Nummern und Diagnose-Informationen hinterlegt.
|
Rechnungstext/Bemerkung |
Ermöglicht einen Standard-Text bzw. individuellen Text an der Rechnung/KV anzubringen |